2021年《内部审计基础知识》名师预测卷2
- 推荐等级:
- 发布时间:2021-09-07 09:53
- 卷面总分:125分
- 答题时间:240分钟
- 试卷题量:125题
- 练习次数:12次
- 试卷分类:国际注册内部审计师
- 试卷类型:模拟考题
试卷预览
某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司租赁—购买政策的审计。审计报告表明有若干项租赁(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理层必须确保存在租赁决策书面文件的情形下方执行该决策。内部审计师决定根据该审计报告继续进行有关的跟踪检查。进行跟踪检查的主要原因是:
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正确答案:B
本题解析:暂无解析
测试内部控制的审计方案应该:( )
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正确答案:A
本题解析:
A正确。调整适用的审计方案比通用审计方案对经营审计更有针对性,更相关。B不正确,通用审计方案不能考虑到环境和各种状况变化所导致的变化情况。D不正确,并非一项经营活动的每个方面都需要经过审查,只有那些可能掩盖问题和困难的方面才需要。
任何关于库存评估的风险模型一定包括:( )
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正确答案:C
本题解析:
A不正确,产品保证书不是库存评估的一部分。B不正确,直到采购商品时,卖方定价政策才会对库存评估产生影响。购买时的价格是与库存评价有关系的唯一价格,卖方定价政策的改变不一定影响库存评估。C正确。由损耗造成的存货损失量直接影响库存评估。在关于库存评估的风险模型中,存货损耗必须给予考虑。D不正确,年度销售预测不影响库存评估。
某刚成立的企业的高级管理层正在建立一个风险管理流程。根据《专业实务框架》,以下关于该流程的哪个角色可以被指派给内部审计部门?Ⅰ.没有角色。Ⅱ.负责审计该流程。Ⅲ.参与审计委员会以监督该流程。Ⅳ.管理该流程。
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正确答案:D
本题解析:暂无解析
内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准?( )
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正确答案:C
本题解析:
A不正确,主计长不是管理层的唯一成员。B不正确,《标准》没有提供内部审计活动的实际权限。C正确。内部审计活动的目标、权限和职责应正式在与标准保持一致且经董事会批准的章程中界定。首席审计官应寻求管理高层对章程的批准。章程应确立内部审计活动在组织内的地位;授权审计人员接触与开展业务工作相关的记录、人员和实物财产;界定内部审计活动的范围。D不正确,是管理层与董事会赋予内部审计活动的权限,而不是审计委员会与特定的经理有这个权限。
下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?( )
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正确答案:A
本题解析:
A正确。内部审计师为管理流程设计修正方案将使内部审计的独立性受损。B不正确,同时向高级管理层和董事会提交审计报告不会破坏内部审计的独立性,相反地对于保证内部审计的独立性有好处。C不正确,与外部审计师的合作不会破坏内部审计的独立性。D不正确,检查合同实施不会破坏内部审计的独立性。
现代技术使得进行无纸化审计成为可能。例如,在进行以计算机为基础的客户应收账款的审计中,审计师可以使用微型计算机直接进入应收账款账户,将选择的客户记录拷贝到微型计算机中,进行审计分析。以下哪项是使用无纸化审计应收账款账户的优点?( )
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正确答案:B
本题解析:
A不正确,审计技术对于支持性凭证测试的数量没有直接影响。B正确。电子表格是一种可以展现多列工作表的软件包,例如自动审计工作底稿。这类审计的优点是可以立即使用计算机软件来处理审计数据,而无需首先用手工将数据输入到微型计算机中。C不正确,增加对审计师专业技能的要求不是一个优点。D不正确,处理计算机文件不会自动产生对客户账户的确认,虽然软件可以帮助实现确认请求。
以下行为中哪一项损害了内部审计活动的独立性?( )
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正确答案:A
本题解析:
A正确。根据《框架》,即将升职至某个经营部门的内部审计师不能继续对该部门实施审计,假如存在利害冲突或偏见,首席审计官必须重新指派内部审计师。B不正确,预算限制不至于妨碍内部审计活动的独立性。C不正确,《框架》规定,鼓励内部审计师对新系统控制标准提出建议,但是设计、安装或操作此系统可能会损害其客观性。D不正确,内部审计师可以在合同执行前对其进行审查。
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