国际注册内部审计师
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外勤审计工作识别出一系列重要的审计发现。根据最初的审计方案,
以下()是用于测试针对基于计算机的应付账款应用控制适当性的恰
下列()基本上同减少周期时间无关。
一家公司使用准时制(JIT)技术控制存货水平。如果审计师的目
某银行的内部审计师注意到某支行存在可以进入地下室接触现金的重
某制造公司在其生产过程中需使用大量的低值易耗品,如螺母、螺栓
一名审计师开始怀疑公司存在向伪造的公司付款的舞弊行为。那些负
下列表述的哪项实质性外勤工作程序为收入记录的完整性提供了最佳
组织应当要求被审计单位迅速回应并列出已实施的纠正措施的原因是
内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描
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